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索 引 号 008450030/2018-0333 公文种类 其他 发布机构 市政府办
发布日期 2018-01-18 主题词 预算
广元市人民政府办公室2018年部门预算情况说明
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一、基本情况

市人民政府办公室下属二级预算单位13个,其中行政单位13个。总编制229名,其中行政编制112名,参照公务员法管理的事业编制87名,其他事业编制4名,工勤编制26名。在职人员总数205人,其中行政人员100人,参照公务员法管理的事业人员77人,其他事业人员4人,工勤人员24人;退休人员126人。固定资产总额2531万元。

主要职能职责如下:

(一)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委、省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

(二)研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(三)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(四)督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。

(五)根据市政府领导同志的指示,对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

(六)负责市政府值班工作,指导县区政府和市政府部门值班工作,及时报告重要情况。

(七)指导、监督全市政府信息公开工作和机关效能建设工作,指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

(八)组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

(九)指导全市应急管理工作,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(十)围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

(十一)督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

(十二)贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,维护民族、宗教界的合法权益,依法管理宗教事务。

(十三)负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全市依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流作用。

(十四)管理市政府办公室直属单位。

二、预算情况说明

2018年市政府办公室部门预算收入总数5281.05万元,较2017年部门预算收入总数5220.79万元增长1.15%;2018年部门预算支出总数5281.05万元,较2017年部门预算支出总数5220.79万元增长1.15%。

部门基本支出预算2975.45万元,其中:人员支出2226.57万元,公用支出748.88万元。

部门专项项目预算2305.60万元。

政府采购安排情况说明:年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算109万元。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费预算82万元,较2017年预算下降4.7%,主要原因是严格执行相关规定,从严控制公务接待。公务用车运行维护费预算27万元,较2017年预算下降43%,主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于全市突发事件应急、招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、其他

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:无100万元以上专用项目

国有资产占用情况说明:共有车辆45台,其中应急办1台,市机关事务管理局负责管理市本级统筹保留公务用车41台,政府办3台。

名词解释:1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


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