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索 引 号 008450364/2019-073 公文种类 其他 发布机构 市财政局
发布日期 2019-03-19 主题词 部门预算
广元市妇女联合会2019年部门预算情况说明
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一、基本情况

主要职责职能:

(一)根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程))和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

(二)调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题及时向市委、市政府反映,提出建议。

(三)指导和推动全市农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

(四)指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,促进妇女参政议政,贯彻执行有关妇女儿童法律、法规,参与制定有关规章制度,维护妇女儿童的合法权益:

(六)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(七)建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业,发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊、加强合作。

(八)负责机关和本系统的精神文明建设以及党风廉政建设。

(九)承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办市委市政府交办的其它事项。

机构设置:

广元市妇女联合会下属二级预算单位1个,其中行政单位0个。总编制16名,其中行政编制9名,其他事业编制5名,工勤编制2名。在职人员总数15人,其中行政人员9人,其他事业人员4人,工勤人员2人;离休人员0人,退休人员8人。固定资产总额51.2万元。

从预算单位构成看,广元市妇女联合会部门预算包括:广元市妇女联合会本级预算、会属事业单位广元市妇女培训中心预算。

二、预算情况说明

广元市妇女联合会2019年部门预算收入总数319.33万元,较2018年部门预算收入总数291.91万元增长9.39%;2019年部门预算支出总数319.33万元,较2018年部门预算支出总数291.91万元增长9.39%。增长主要原因是有新进人员。

部门基本支出预算202.61万元,其中:人员支出154.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出48.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。对个人和家庭补助支出1.23万元,主要包括:医疗费补助。

部门专项项目预算116.72万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算情况说明:年初无政府采购计划。

财政拨款安排“三公”经费预算7.1万元。2019年无因公出国(境)计划,无预算安排,与2018年预算持平;公务接待费预算2.1万元,较2018年预算下降53.85%,主要原因是进一步贯彻落实党中央国务院关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神;公务用车购置及运行维护费预算5万元(公务用车购置费预算0万元,运行维护费5万元),较2018年略持平,主要原因是公车改革后,我会下属事业单位保留了1辆公务车,主要用于精准扶贫、招商引资、女儿节活动筹办、三八、六一等公务活动公务用车。

三、其他情况说明

机关运行经费情况说明:2019年履行一般行政管理职能,维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计48.37万元。

政府性基金预算支出情况说明:2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明:2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:无50万元以上重点项目。

国有资产占用情况说明:广元市妇女联合会的办公用房是由市机关事务管理中心统一配备使用。

名词解释:

1.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费。指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金


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