索 引 号 | 008450305/2021-036 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市供销社 |
发布日期 | 2021-06-03 | 主题词 | 市供销社强化内部审计监督 |
从2020年11月16日起,市社根据《中华人民共和国审计法》《广元市供销社市级社有企业内部审计监督管理办法》等文件精神,成立审计组对市供投集团2018-2020年财务进行了一次全面的内部审计,并就审计情况出具了财务审计报告。
审计报告指出,市供投集团在企业内部财务管理中仍有漏洞,一般性支出、接待费用压缩不到位等问题。要求市供投集团要加强过程监管、强化财务管理、逗硬内控制度执行,要对审计报告反映的问题真查真改、应改尽改、务求实效,并切实做好以下工作。一是提高对审计整改工作的认识。明确单位主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。各部门要依法依规切实落实整改工作,注重内控管理,进一步健全完善管理制度。二是加强回访督查。市社将组织人员对审计整改情况进行动态监管,建立审计整改“回头看”监督机制,不定期对被整改情况进行实地抽查,确保审计发现问题及时纠正。三是加强问题整改。要求市供投集团明确整改任务,建立整改清单,强化整改措施,倒排时间,对账销号,确保在规定时间内整改到位;要建立健全审计整改台账,实行“问题清单”和“整改清单”的有机衔接,要把好质量关,确保审计发现问题整改全面落实。