索 引 号 | 008450460/2024-058 | 公文种类 | 其他 | 发布机构 | 市审计局 |
发布日期 | 2025-01-02 | 主题词 | 审计整改督查 |
近日,市审计局联合市人大预算委、常委会预算工委对2023年度市级部门预算执行、企业资产负债损益、防范金融风险、自然资源资产、工程项目等方面审计查出问题整改情况开展督查。
在检查过程中,督查组采取听取被审计单位整改工作情况汇报、查阅相关整改佐证资料、现场评估整改情况的方式,实地查看整改落实情况。同时,重点关注被审计单位整改结果的“真假”情况,逐一核查相关佐证资料,仔细询问经办人员具体情况,现场反馈检查意见,做到检查结果合法合规、有理有据、真实可信。
通过督查,进一步提高了被审计单位对审计整改工作的重视程度,压实了审计整改主体责任,规范了审计整改标准,推动了相关问题有力、有序、有效整改。
市人大预算委主任委员、常委会预算工委主任龚健民,市人大预算委副主任委员、常委会预算工委副主任徐元杰,市审计局党组成员、副局长王仕发,部分市人大常委会预算审查咨询专家和市审计局整改督查科及相关项目审计组的负责人员参加督查。